Qual CST para CFOP 5102?

Qual CSOSN usar para CFOP 5102? O CSOSN é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional. Dessa forma, ele estabelece critérios tributários para cada situação, para as empresas enquadradas nesse regime tributário. No caso das NF com CFOP 5102, é possível usar o CSOSN 0101 com permissão de crédito.
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Qual CST ICMS usar para CFOP 5102?

Toda empresa que precisar inserir o CFOP 5102 na descrição dos itens, poderá usar o CSOSN 0101 para operações com ICMS normal ou, então, o CSOSN 0102, que se aplica a operações com ICMS diferenciado.
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Qual CST usar para CFOP 5.102 Lucro Real?

Para todas as empresas do Regime Lucro Real, cuja a operação seja uma Venda de Mercadoria (CFOP 5102), aplicar a CST 01, Alíq. de PIS de 1,65% e Alíq.
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Quando usar 5102?

A CFOP 5102 deve ser usada toda vez que o emitente da nota, ou seja, aquele que vende, não é o produtor da mercadoria. Isso porque ela precisa ter uma fonte externa de produção. Em outras palavras, trata-se de uma revenda. Logo, toda vez que um produto for de revenda, ele estará apto para usar esse código.
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Qual CST usar para CFOP 5101 Simples Nacional?

O CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) mais comum para CFOP 5101 é o 101 ou 102, dependendo da situação tributária.
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Quando e como usar o CFOP 5102?

Qual a diferença entre CFOP 5101 e 5102?

Enquanto o CFOP 5101 indica a venda de produção do estabelecimento, o CFOP 5102 indica a venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. Ou seja, o primeiro indica a venda de produtos fabricados pela própria empresa, enquanto o segundo diz respeito à revenda de mercadorias.
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Como dar entrada no CFOP 5.102 para o Simples Nacional?

Para dar entrada no CFOP 5102, é preciso lançar o CRT = 1 – Simples Nacional, tendo como CFOP 5.102. Também se deve levar em conta a origem da mercadoria, o CSOSN = 101 (Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito), gerando crédito para o destinatário, CST do PIS/COFINS = 49 (Outras Operações de Saídas).
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O que é CST 102?

102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.
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O que significa o CFOP 5.102 Entrada 1556?

CFOP 1556: Este CFOP é utilizado para entrada de nota no estoque de mercadorias compradas para uso na empresa. É válido para notas fiscais emitidas dentro do estado, mesmo que possuam outros CFOPs, como 5102, 5403, entre outros.
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Qual CFOP usar no Simples Nacional?

O CFOP a ser utilizado na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e é o 6.108 (“Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte”) e o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) é o 500 “ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação”, ...
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Qual é o CST para Simples Nacional?

Se a empresa for optante pelo Simples Nacional o CST é chamado de CSOSN, que é formado por 04 dígitos, selecionando um número que corresponde a ORIGEM (tabela "A") e mais um código de 03 dígitos que correspondem a TRIBUTAÇÃO (tabela "B"). No MarketUP você define a ORIGEM no Cadastro do Produto.
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O CFOP 5102 é tributado?

O CFOP 5102, que se refere a uma operação de venda, é de fato tributado. Assim, todos os impostos aplicáveis a esse tipo de transação serão cobrados sobre essa nota, considerando suas características específicas.
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Como saber qual CFOP e CST usar?

É importante observar que o sufixo que compõe o CFOP também é um código em si, denominado CST (Código de Situação Tributária). Este código determinará se a transação é isenta, não tributável, totalmente tributável, parcialmente tributável, diferida e assim por diante. O CST são os dois últimos números do CFOP.
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Qual a diferença entre 5102 e 5405?

Enquanto o CFOP 5102 envolve a tributação na venda de mercadorias, o CFOP 5405 é utilizado quando o imposto já foi pago antecipadamente pelo fornecedor. O código CFOP 5102 é utilizado quando uma empresa vende mercadorias que ela mesma produziu ou que comprou de terceiros, dentro do mesmo estado.
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Quando usar CST 051?

3. Entende que o “CST 51” somente pode ser utilizado na situação em que há diferimento total, não sendo esse o seu caso.
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Quando usar csosn 101 e 102?

Quando devo usar o CSOSN 101 e 102? Deve-se usar o CSOSN 101 quando o produto gerar crédito de ICMS para quem o compra. Logo que, deve-se usar o CSOSN 102 quando a operação não gera nenhum tipo de crédito de ICMS. Ou seja, em uma operação de remessa.
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Qual a tributação do CFOP 5102?

No caso do CFOP 5102, a mercadoria é tributada pelo ICMS, sendo que o destinatário poderá, em muitos casos, utilizar o imposto destacado na nota para crédito fiscal.
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Qual CST usar para CFOP 5.102 Lucro Presumido?

Para todas as empresas do Regime Lucro Real, cuja a operação seja uma Venda de Mercadoria (CFOP 5102), aplicar a CST 01, Alíq. de PIS de 1,65% e Alíq.
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Qual CST devo usar para o CFOP 1556?

aquisição de mercadoria para uso ou consumo: CFOP 1.556/2.556 (compra de material para uso ou consumo) e CST 090; 4.4.
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Como saber qual CST devo usar?

Portanto, o melhor caminho para identificar qual CST usar é tendo em mãos a origem da sua mercadoria e qual a forma de tributação pelo ICMS será aplicada. A partir disso, é possível identificar o código combinando os dígitos conforme apresentado nas tabelas A e B.
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O que é CST 0102 na Nota Fiscal?

102 - Tributada sem permissão de crédito: Classificam-se neste código as operações que são tributadas no ICMS pelo Simples Nacional mas não permitem indicar o percentual de permissão de crédito e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.
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O que é CST 060?

Exemplo CST 060

A indicação de CST 60 significa que o produto é tributado e sujeito a substituição tributária e que o ICMS ST já foi retido anteriormente.
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Quando usar o CST 900?

"O CSOSN 900 é utilizado ao emitir uma nota fiscal quando não há uma categoria específica de CSOSN para descrever a operação em questão. Essa situação é comum em operações que envolvem o diferimento do ICMS ou quando ocorre a devolução/retorno de mercadorias.
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